„Praktyka podatkowa” to cykl praktycznych szkoleń, w których Dorota Kosacka – ceniona wykładowczyni –w przystępny sposób omawia zagadnienia praktyczne, kontrowersyjne oraz sprawiające trudności w codziennej pracy.
Poruszane tematy mają często charakter interdyscyplinarny i wymagają łączenia wiedzy z różnych obszarów prawa w celu prawidłowego rozliczenia.
Szkolenie ma wyraźnie praktyczny charakter i skupia się na rzeczywistych problemach oraz sytuacjach, z jakimi podatnicy mierzą się w swojej działalności.
Temat: Transakcje łańcuchowe w VAT – w obrocie unijnym i pozaunijnym
Wykładowca: Dorota Kosacka
11 czerwca godz. 09:00 – 12:00
Koszt szkolenia: 320 zł brutto/os.
INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM
- Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
- Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
- W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
- Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uporządkowanie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych w VAT – zarówno w obrocie unijnym, jak i pozaunijnym. Uczestnicy poznają, jak prawidłowo ustalić dostawę ruchomą, przypisać transport oraz uniknąć kosztownych błędów w rozliczeniach. Szkolenie koncentruje się na praktyce – analizujemy rzeczywiste przypadki, interpretacje oraz podejście organów podatkowych
ADRESACI SZKOLENIA
Księgowi, specjaliści ds. VAT, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz przedsiębiorcy prowadzący handel międzynarodowy.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Transakcje łańcuchowe – pojęcia i zasady opodatkowania, w tym:
– Transakcje łańcuchowe – jak ustalić kiedy występują i jakie ma to znaczenia w VAT,
– Wpływ transportu towarów na opodatkowanie VAT,
– Transport nieprzerwany i transport z przerwami – jak ustalić kiedy jest który i jakie to ma znaczenie dla opodatkowania transakcji,
– Dostawy ruchome i dostawy nieruchome – miejsce opodatkowania i jak je odróżnić od siebie,
– Zasady ustalania, które dostawy są ruchome, a które nieruchome w zależności do podmiotu organizującego transport i warunków transportu,
– Świadomość dostawcy o planowanym wywozie – co się dzieje gdy transport został dokonany bez uzgodnień z dostawcą,
– Omówienie na przykładach transakcji wielostronnych zasad ustalania, które dostawy są ruchome, a które nieruchome.
2. Transakcje wewnątrzunijne – wpływ transakcji łańcuchowych na zasady opodatkowania, w tym:
– Zasady opodatkowania dostawy towarów w UE w przypadku dostaw trójstronnych, przy założeniu, iż polski podatnik jest:
a) Pierwszy w łańcuchu dostaw,
b) Drugi w łańcuchu dostaw,
c) Trzeci w łańcuchu dostaw
– Omówienie zasad opodatkowania i wykazywania transakcji w JPK w zależności warunków transportu,
– Najczęściej popełniane błędy w transakcjach wewnątrzunijnych,
– Jak uniknąć błędów w WDT i ryzyka stawki 23 % w związku z transakcjami łańcuchowymi,
– Kiedy może pojawić się Polsce obowiązek zapłaty VAT nawet jeżeli towar nie przyjechał do Polski,
– Typowe błędy w rozpoznawaniu WNT i WDT w związku z transakcjami łańcuchowymi
3. Uproszczona procedura w transakcjach trójstronnych, w tym:
– warunki stosowania uproszczonej procedury trójstronnej,
– różnica pomiędzy opodatkowanie transakcji w przypadku zastosowania szczególnej procedury i bez jej zastosowania,
– zasady wykazywania transakcji w procedurze uproszczonej,
– najczęściej popełniane błędy – na co zwrócić uwagę.
4. Transakcje z UE poza UE i spoza UE do UE, a transakcje łańcuchowe, w tym:
– Zasady opodatkowania dostawy towarów z i poza UE w przypadku dostaw trójstronnych, przy założeniu, iż polski podatnik jest:
a) Pierwszy w łańcuchu dostaw,
b) Drugi w łańcuchu dostaw,
c) Trzeci w łańcuchu dostaw
– Kiedy eksport nie jest eksportem towarów i nie daje prawa do zastosowania stawki 0 %,
– Omówienie zasad opodatkowania i wykazywania transakcji w JPK w zależności warunków transportu,
– Typowe błędy w rozpoznawaniu eksportu towarów w związku z transakcjami łańcuchowymi,
– Import spoza UE a transakcje łańcuchowe – na co zwrócić uwagę.
5. Transakcje łańcuchowe – zagadnienia pozostałe, w tym:
– Omówienie przykładów transakcji łańcuchowych w innych wariantach transakcje wewnątrzunijne i z lub spoza UE, w tym:
a) Transakcje wielostronne a dostawa towaru bezpośrednio do konsumenta,
b) Wielostronne transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi,
c) Transakcje z podmiotami spoza UE na terenie UE i z podmiotami unijnymi poza UE
– Kontrole a transakcje łańcuchowe – na co zwracają uwagę organy podatkowe,
– Jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego opodatkowania – znaczenie procedur u podatnika
– Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE oraz interpretacje organów podatkowych.
6. Pytania i odpowiedzi
WYKŁADOWCA
Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.
WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.
MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.
KOSZT SZKOLENIA
320 zł brutto/os.
Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf). Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.
ZGŁOSZENIA
Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791
Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.
Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
OPŁATY
Opłaty przekazujemy na konto:
Dorota Kosacka
ul. Graniczna 83, 15-635 Klepacze
NIP: 5421027619
nr konta mBank: 60 1140 2004 0000 3402 8097 3943
W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia
ANKIETA
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.
REKLAMACJA
Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl
Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.



