KSeF – Krajowy System e-Faktur 2026 – PRAKTYCZNA WIEDZA! – IV TERMIN!

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

KSeF – Krajowy System e-Faktur – PRAKTYCZNA WIEDZA!

Wykładowca: Dorota Kosacka

BRAK MIEJSC!!   

ZAPISY ➡️ V TERMIN  23 października!

Koszt szkolenia: 400 zł brutto/os.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne przygotowanie uczestników do obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w 2026 roku w działalności gospodarczej, zarówno w kontekście obowiązków formalnych, jak i praktycznych aspektów codziennej pracy z fakturami. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, kogo i kiedy obejmie obowiązek stosowania KSeF, jak prawidłowo nadawać uprawnienia do systemu, jak wystawiać i odbierać faktury w różnych trybach (online, offline, awaryjnym) oraz jak radzić sobie z korektami i błędami. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat nowej schemy FA(3), roli kodów QR, zmian w zakresie faktur korygujących oraz otrzymywania faktur przez KSeF. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne przygotowanie organizacji – od przypisania ról po minimalizowanie ryzyk związanych z błędnym wdrożeniem systemu.


    Zapisz się na szkolenie

    Dane szkolenia:



    Dane uczestników (co najmniej jeden):
















    Dane zamawiającego:







     

     

     


    INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

    • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
    • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
    • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
    • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.


    ADRESACI SZKOLENIA

    Szkolenie przeznaczone jest dla:

    • księgowych i pracowników biur rachunkowych,
    • właścicieli firm i działów finansowo-księgowych (różne branże),
    • doradców podatkowych i konsultantów finansowych,
    • osób odpowiedzialnych za wdrażanie i obsługę systemów fakturowania,
    • pracowników działów administracji i kadr,
    • wszystkich, którzy chcą przygotować się na obowiązkowy KSeF w praktyce.


    PROGRAM SZKOLENIA:

    1. Podmioty obowiązane do stosowania KSEF i terminy jego obowiązkowego wprowadzenia, w tym:
    • kto obowiązkowo będzie musiał stosować KSEF i w jakim zakresie,
    • KSEF a obowiązki wybranych podmiotów, m.in. podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnieni z VAT, najem prywatny, nierejestrowana działalność gospodarcza, podmioty zagraniczne, samofakturowanie, „ryczałtowcy”, rolnicy VAT czynni i rolnicy ryczałtowi, tzw. podmioty wykluczone cyfrowo, jednostki samorządu terytorialnego,
    • 1 luty 2026 r. i 1 kwietnia 2026 r. – dwa kluczowe terminy w zakresie obowiązkowego KSEF,
    • Czy od tej samej daty będzie obowiązkowe wystawienie i obowiązkowe odbieranie faktur w KSEF?
    • Podatnicy niewystawiający faktur a obowiązki związane z KSEF,
    • Czy jest możliwość uniknięcia KSEF.
    1. Nadawanie uprawień w KSEF, w tym:
    • Logowanie do KSEF osób fizycznych i innych podmiotów (np.: spółek)
    • ZAW-FA – kiedy i w jaki sposób należy go złożyć
    • Nadawanie uprawień kolejnym osobom i podmiotom oraz ich zakres
    • Czym różni się nadanie uprawnienia osobie fizycznej, a czym nadanie uprawnień firmie
    • Kiedy warto skorzystać z tokenów/certyfikatów a kiedy lepiej nadać uprawnienia poszczególnym osobom
    • Nadawanie uprawnień biuru rachunkowemu – na co zwrócić uwagę
    • Praktyczne aspekty związane z nadawanie uprawnień – jak zrobić to rozsądnie.
    1. Wystawienie faktur w KSEF i poza KSEF, w tym:
    • Zasady wystawienia faktur w KSEF
    • Czym się różni wystawienie faktury w KSEF od faktury wystawionej w trybie off-line,
    • Zasady wystawiania i wysyłania do KSEF faktur w trybie off line
    • Kiedy można wystawić fakturę w trybie off line, a kiedy możliwe jest wystawienie faktury papierowej
    • Wystawianie faktur w trybie awaryjnym – czym różni się od trybu off-line
    • Różnice pomiędzy wystawianiem a udostępnienie/wysłaniem faktury kontrahentowi
    • Kiedy faktura wystawiona w KSEF musi być kontrahentowi przekazana w inny sposób
    • Omówienie na praktycznych przykładach zasad wystawiania faktur i ich wysyłania, w tym: faktury wystawiane dla podatników VAT czynnych, faktury dla podmiotów zagranicznych, faktury dla konsumentów, faktury dla podatników zwolnionych,
    • Termin wystawienia faktury w zależności od trybu jej wystawienia (np.: faktura wystawiona w KSEF, faktura wystawiona w trybie off line, faktura w trybie awaryjnym)
    • Praktyczne zagadnienia związane z wystawianiem faktur, np.: data wysłania faktury do KSEF a data jej wystawienia w przypadku czynności dla których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, kursy waluty a opóźnienie w wysłaniu faktury do KSEF, faktura w trybie off line a przekroczenie terminu na jej wysłanie, itp.
    1. Nowa schema faktury – FA(3), w tym:
    • Pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne – czym się różnią oraz praktyczne omówienie wybranych pól schemy
    • Kiedy KSEF odrzuci fakturę – błędy krytyczne,
    • Zmiany w schemie faktury, w tym możliwość dołączenia załącznika do faktury, dane pracownika, zmiany dotyczące faktury wystawianych dla i przez jednostki samorządu terytorialnego
    • Kiedy i na jakich zasadach będzie możliwe dołączenie załącznika do faktury KSEF,
    • Obowiązek oznaczania faktur KSEF kodem QR,
    • Dwa rodzaje kodów QR – jak należy je stosować.
    1. Korekty faktur a KSEF, w tym:
    • Likwidacja not korygujących i praktyczne skutki z tym związane
    • Brak możliwości anulowania faktur wystawionych w KSEF oraz korekta faktur wystawionych w KSEF z błędnymi danymi kontrahenta
    • Metoda wystawienia faktury pierwotnej a faktury korygująca
    • Zasady przekazywania faktury korygujących różnym grupom podmiotów i terminy ujęcia faktur korygujących u sprzedawcy
    • Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących.
    • Faktury korygujące w okresie przejściowym.
    1. Otrzymywanie faktur poprzez KSEF, w tym:
    • Kiedy musimy pobrać fakturę poprzez KSEF a kiedy otrzymamy ją w inny sposób
    • Czy i kiedy kontrahent może przekazać fakturę w inny sposób niż poprzez KSEF
    • Termin odliczenia VAT z faktury otrzymanej poprzez KSEF
    • Czy można odliczyć VAT z faktur które kontrahent wystawił w nieprawidłowej formie lub nieterminowo przesłał do KSEF
    • Zasady postępowania z pustymi lub nieprawidłowymi fakturami otrzymanymi poprzez KSEF.
    1. Jak przygotować się do KSEF – praktyczne wskazówki, tym:
    • Darmowe aplikacje Ministerstwa Finansów – kiedy warto z nich korzystać
    • Jak nadać w firmie uprawnienia aby poszczególnym osobom nie udostępnić za dużo danych a jednocześnie zapewnić sprawą pracę w firmie
    • Zasady weryfikacji faktur otrzymywanych poprzez KSEF – co warto przemyśleć przez rozpoczęciem korzystania z systemu
    • Czego nie widzi dziś organ podatkowy, a będzie widział po wprowadzeniu KSEF.
    1. Pytania i odpowiedzi.


    WYKŁADOWCA

    Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


    WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

    Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


    MIEJSCE SZKOLENIA

    Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


    KOSZT SZKOLENIA

    400zł brutto/os.

    Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


    ZGŁOSZENIA

    Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

    Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

    Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

    Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


    OPŁATY

    Opłaty przekazujemy na konto:

    DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

    ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

    54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

    W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


    ANKIETA

    Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


    REKLAMACJA

    Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

    Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

    Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

    Powiązane wpisy