Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line
Podatki 2026 – VAT i podatek dochodowy – zmiany i bieżące problemy
Termin: 26 stycznia, godz. 10.00-15.00
Wykładowca: Dorota Kosacka
Koszt szkolenia : 400zł brutto/os.
INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM
- Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
- Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
- W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
- Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.
CEL SZKOLENIA
Przedstawienie najnowszych zmian w VAT i podatkach dochodowych na lata 2025/2026 oraz omówienie bieżących problemów praktycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak nowe przepisy wpływają na rozliczenia, jakie ryzyka i obowiązki niosą oraz jak przygotować firmę i księgowość do ich wdrożenia.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, działów finansowo-podatkowych, a także właścicieli firm i menedżerów odpowiedzialnych za rozliczenia i strategię podatkową.
PROGRAM SZKOLENIA :
Podatki 2026 – VAT i podatek dochodowy – zmiany i bieżące problemy
- Faktury korygujące w VAT – zmiany od 1 lutego 2026 r., w tym:
- Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących od 1 lutego 2026 r. po stronie nabywcy i po stronie sprzedawcy,
- Kiedy do ujęcia faktury korygujące wystarczy jej wystawienie w KSEF, a kiedy niezbędne będzie potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
- Ujmowanie faktur korygujących na minus u nabywcy – nowe zasady
- Faktury korygujące w okresie przejściowym – do których należy stosować nowe, a do których stare zasady ich ujmowania,
- Faktura na błędny podmiot – nowe zasady korekty,
- Czy można anulować fakturę i czy można wystawić fakturę korygującą przed nadaniem fakturze pierwotnej numeru KSEF,
- Likwidacja not korygujących – jak korygować różnego rodzaju błędy po zmianie przepisów,
- Zmiany w fakturach korygujących w podatku VAT i ich konsekwencje w podatku dochodowym.
- KSEF 2026, w tym:
- Podmioty obowiązane do stosowania KSEF i terminy jego obowiązkowego wprowadzenia
- Zasad nadawania uprawnień w KSEF, tokeny i certyfikaty
- Jakie faktury są obowiązkowo objęte KSEF, a jakie mogą być wystawiane w wersji tradycyjnej,
- Tryby wystawiania faktur – na co szczególnie zwrócić uwagę, terminy wystawiania faktur i wysyłki ich do KSEF w poszczególnych trybach,
- Oznaczanie faktur kodem QR
- Zsady wystawiania i udostępniania faktur w KSEF,
- Data wystawienia i data otrzymania faktury w KSEF,
- Faktury wystawione poza KSEF pomimo takiego obowiązku – konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy
- Praktyczne zasad wdrożenia i stosowania KSEF.
- Pozostałe zmiany w VAT w 2026 r.
- Zmiany w zakresie JPK VAT od 1 lutego 2026 r. – nowe dane i nowe znaczniki,
- Kiedy należy stosować znacznik OFF, BFK, a kiedy DI,
- Zmiana limitu zwolnienia podmiotowego z VAT,
- Zasady postępowania w przypadku przekroczenia w 2025 r. 200 tys. zł a nieprzekroczenia limitu 240 tys. zł,
- Zmiana terminu zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni – od kiedy stosujemy nowy termin zwrotu,
- Częściowa likwidacja JPK_FA i częściowa likwidacja duplikatów faktur,
- Kasy rejestrujące w 2026 r.
- System kaucyjny a zmian w VAT od 1 października 2025 r. – praktyczne zagadnienia,
- Inne istotne zmiany w VAT.
- JPK w podatku dochodowym 2026, w tym:
- Rodzaj prowadzonych ksiąg rachunkowych a obowiązkowe JPK (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego),
- Terminy wprowadzenia poszczególnych JPK oraz zasady i terminy ich wysyłania,
- Kto ma obowiązek wysłania JPK_KR_PD i JPK_ST_KR,
- Zakres danych umieszczanych w nowym JPK księgi rachunkowe,
- Nowe oznaczenia w strukturze JPK – jak dostosować plan kont do nowych oznaczeń,
- Wykazywania w księgach różnic między podatkami a rachunkowością – znaczniki PD,
- JPK środki trwałe – konieczność wprowadzenia do ksiąg dodatkowych danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia majątku trwałego,
- zmiany dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nowy JPK,
- Inne praktyczne zagadnienia związane z nowymi JPK.
- Samochody 2026 r., w tym:
- Zmiany od 2026 r. w zakresie limitów amortyzacji i leasingu samochodów,
- Nowe limity amortyzacji i leasingu a samochody użytkowane w firmie przed 1 stycznia 2026 r.
- Praktyczne zasady ustalania jaki limit odnosi się do jakiego samochodu i do jakich wydatków jakie ograniczenia należy stosować,
- Amortyzacja samochodów osobowych – ograniczenia amortyzacji i wyjątki w tym zakresie,
- Leasing operacyjny – jak prawidłowo obliczyć kwotę zaliczaną w koszty uzyskania przychodów przed i po 1 stycznia 2026 r.
- Ubezpieczenie AC – czy zmienia się limit i jaka kwota może być kosztem uzyskania przychodów,
- Inne praktyczne zagadnienia związane z używaniem samochodów w firmie w VAT i podatku dochodowym.
- Podatek dochodowy i inne zmiany 2025/2026, w tym:
- Nowy system kaucyjny – zasady ujęcia pobieranych i zwracanych kaucji w podatku dochodowym
- KSEF a podatek dochodowy – zagadnienia praktyczne,
- Czy terminy przesłania i otrzymania faktury w KSEF mają wpływ na ich ujęcie w podatku dochodowym – na co szczególnie należy zwrócić uwagę,
- Likwidacja obowiązku sporządzania strategii podatkowej,
- Ulga dla osób zatrudniających żołnierzy,
- Inne zmiany w przepisach podatku dochodowego 2025/2026 r.
- Najnowsze wybrane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.
- Pytania i odpowiedzi.
WYKŁADOWCA
Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.
WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.
MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.
KOSZT SZKOLENIA
400zł brutto/os.
Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf). Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.
ZGŁOSZENIA
Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791
Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.
Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
OPŁATY
Opłaty przekazujemy na konto:
Dorota Kosacka
ul. Graniczna 83, 15-635 Klepacze
NIP: 5421027619
nr konta mBank: 60 1140 2004 0000 3402 8097 3943
W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia
ANKIETA
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.
REKLAMACJA
Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl
Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.



